Acceso
El pago de facturas de proveedores por transferencia procesa únicamente el pago de facturas recibidas del administrador. Se accede mediante el botón Pago por transferencias que se puede encontrar en el submenú Facturación del menú Procesos.
El pago de las facturas recibidas por comunidades y arrendadores se gestionan desde otras opciones del programa. Haga clic aquí para más información.
Asistente
Al ejecutar el proceso, se abre el asistente de pago de facturas, cuya primera ventana es la que se ve a continuación.
Pagar hasta la fecha. Filtra los vencimientos a pagar, escogiendo únicamente los anteriores o iguales a la fecha indicada.
Fecha ejecución transferencias. Debe indicar la fecha del soporte de pago de transferencias. Será también la fecha de contabilización del pago.
Empresa. Permite escoger la empresa administradora. Intervendrán en el proceso únicamente las facturas de industriales correspondientes a comunidades o arrendadores cuyo administrador sea el seleccionado.
Cuenta bancaria. Permite escoger, de entre las cuentas bancarias del administrador, aquella desde la que se ordenarán las transferencias.
Carpeta para archivos de remesas. Escoja la carpeta en la que desea guardar los archivos de transferencias que se van a generar.
La segunda ventana del asistente localiza y muestra los vencimientos de facturas que cumplen los requisitos para ser pagadas (que cumplen los requisitos indicados en la primera ventana y cuya forma de pago es Transferencia).
Finalización de proceso
Al hacer clic en Siguiente, se muestra un mensaje advirtiendo que se van a generar los archivos y a contabilizar de los pagos.
Por último, indica que el proceso de pago ha finalizado.
A continuación, se abre la ventana que contiene los archivos generados, para facilitarle su envío al banco.
Y, por último, se abre el asistente de envío de avisos de pago de facturas a los industriales. El proceso es el mismo que para los demás asistentes de notificaciones. Haga clic aquí para ver el vídeo formativo.