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El Procedimiento de asociación de factura toma los datos extraídos del documento (ya sea por el Análisis del contenido de facturas o por Docuware) e inicia el siguiente proceso.

Procedimiento

Paso 1. Localización del receptor

Analiza si entre los datos localizados se encuentran el NIF del receptor y el número de póliza.

  • Si no tiene el NIF del receptor ni el número de póliza, registra un aviso en el documento y no lo procesa.

  • Si tiene el NIF del receptor, comprueba si existe dicho NIF en adminet.

    • Si no lo encuentra o si lo encuentra en más de una entidad (comunidad, macrocomunidad, arrendador, perceptor o administrador) registra un aviso en el documento y no lo procesa.

    • Si lo encuentra, ya ha localizado el receptor de la factura y continúa en el paso 2.

  • Si no tiene el NIF del receptor pero tiene el número de póliza:

    • Localiza en cuantas entidades tiene el industrial registrado ese número de póliza.

      • Si no lo tiene en ninguna o si lo tiene en más de una, registra un aviso en el documento y no lo procesa.

      • Si sólo lo tiene en una entidad, se guarda esa información y continúa en el paso 2.

Paso 2. Búsqueda de facturas existentes

Analiza si entre los datos localizados se encuentran la fecha de expedición, el número de factura y el importe total.

  • Si no están identificados estos 3 valores, la factura queda para una identificación manual.

  • Si sí están identificados:

    • Localiza, dentro de las facturas en que coinciden el receptor y el industrial del documento y que no tienen documento adjunto, aquellas que son del mismo importe y que cumplen estos requisitos:

      • Que la fecha de emisión sea igual o posterior a la fecha de expedición del documento que se está procesando.

      • Que el número de factura coincida con el del documento que se está procesando o bien que esté vacío.

    • Si únicamente se ha localizado un registro de factura que cumple estas condiciones, adjunta el documento al registro de la factura.

    • Si ha localizado más de un registro de factura que cumple estas condiciones, mira si en alguna de ellas coincide el número de factura.

      • Si lo encuentra, adjunta el documento al registro de la factura.

      • Si no lo encuentra, busca, entre las seleccionadas aquella cuya fecha de emisión cumpla estas condiciones:

        • ser igual o superior, hasta un máximo de 20 días a la fecha de expedición extraída del documento.

        • ser la más cercana a la fecha de expedición extraída del documento. Puede ver Ejemplos de comparaciones de fecha de expedición al pie de este paso.

      • Si alguna cumple estos requisitos, adjunta el documento al registro de la factura.

      • Si ninguna cumple estos requisitos, entonces continúa en el paso 3.

Ejemplos de comparaciones de fecha de expedición

La fecha de expedición extraída del documento es 1 de febrero.

  • Si se encuentran registros de facturas con fecha 1 de enero, 15 de enero y 25 de enero, no se asociará el documento a ninguna de ellas ya que la fecha de todas ellas es anterior a 1 de febrero.

  • Si se encuentran registros de facturas con fecha 15 de enero, 15 de febrero y 15 de marzo, se asociará el documento a la del 15 de febrero, ya que su fecha es superior a 1 de febrero, es la más cercana y la supera en menos de 20 días.

  • Si se encuentran registros de facturas con fecha 1 de marzo, 1 de abril y 1 de mayo, no se asociará el documento a ninguna de ellas ya que, aunque sus fechas son superiores a 1 de febrero, todas la superan en más de 20 días.

Paso 3. Creación automática de facturas

Si no se ha conseguido encontrar ninguna factura existente en Adminet y entre los datos localizados se encuentran la fecha de expedición, el número de factura, el número de póliza y los importes de la factura, intenta crear la factura con los datos disponibles, realizando estas validaciones:

  • Si la factura tiene IRPF, valida que el receptor tenga marcado que retiene IRPF (las comunidades siempre retienen IRPF, pero para arrendadores o empresas depende de que lo tengan activado en su ficha) y, si retiene, que el porcentaje de IRPF de la factura se corresponda con el marcado en el industrial.

  • Busca dentro de la entidad receptora (comunidad, macrocomunidad, arrendador, perceptor o administrador) si existe una única póliza o contrato de mantenimiento con el número de póliza localizado en la factura. Si hay solo una, entonces continúa con el proceso.

  • Si la póliza de seguro o contrato encontrado tiene activada la casilla Genera factura se valida que el tipo de IVA de la factura coincida con el marcado en la póliza.

Sobre estas validaciones efectuadas:

  • Si se superan todas las validaciones anteriores se crea automáticamente el registro de la factura con los siguientes datos.

    • La entidad correspondiente al NIF localizado en el paso 1.

    • Las líneas de gasto establecidas en el seguro o mantenimiento localizado en el paso 1.

    • Fecha de expedición, número de factura, IVA, IRPF e importe total extraídos del documento.

    • Documento de la factura.

    • Se marca como pendiente de pago y aceptada.

    • La casilla Pendiente de revisar se activará sólo si en el seguro o mantenimiento localizado en el paso 1 está activada la casilla Marcar facturas que se creen como pendientes de revisar.

  • Si no se supera alguna de las validaciones, deja el documento en la carpeta “Facturas a identificar”, adjuntando los siguientes datos:

    • La entidad correspondiente al NIF localizado en el paso 1.

    • Fecha de expedición, número de factura e importe total extraídos del documento.

    • Texto explicativo de porqué no se pudo identificar o crear la factura.

Comentarios en el registro de factura

En el caso de que un registro de factura se genere mediante este procedimiento o se le adjunte un documento, esta acción será informada en la pestaña Comentarios del propio registro de la factura.

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