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Info |
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En el caso de que haya realizado una migración de datos desde adminis u otro programa, los datos migrados se consideran ya enlazados contablemente y no son incluidos en nuevos enlaces, aunque su fecha sea posterior a la Fecha inicio contabilidad. |
Fecha de cierre contable: Indique la fecha hasta la que el administrador tiene la contabilidad cerrada. Adminet impedirá registrar ninguna operación con una fecha anterior o igual a la indicada en esta casilla.
Info |
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Si la casilla Fecha cierre contable está vacía o la casilla Se realiza enlace contable está desactivada, no se realiza ningún control de fechas y se permite registrar operaciones en cualquier fecha. |
Longitud cuenta contable: Indique el número de dígitos que tienen en su contabilidad las cuentas sobre las que se registran los asientos.
Comunidades
Cuenta contable anticipos de recibos: Debe indicar la cuenta de su contabilidad en la que se debe abonar el dinero pagado por los copropietarios como pago anticipado de recibos que todavía no se han emitido
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. Generalmente es una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo).
Cuenta contable para registrar los cobros y pagos de comunidades con cuenta propia realizados por caja o por cuenta del administrador: Debe indicar la cuenta de su contabilidad en la que se deben registrar los pagos y cobros realizados desde cuentas del administrador (caja o bancos) por cuenta de comunidades
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que se gestionan con cuenta bancaria propia. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo) que no se esté usando para nada más que para este propósito.
Alquileres
Cuenta contable anticipos de recibos: Debe indicar la cuenta de su contabilidad en la que se debe abonar el dinero pagado por los inquilinos como pago anticipado de recibos que todavía no se han emitido. Generalmente es una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo).
Cuenta contable para registrar los cobros y pagos de arrendadores con cuenta propia realizados por caja o por cuenta del administrador: Debe indicar la cuenta de su contabilidad en la que se deben registrar los pagos y cobros realizados desde cuentas del administrador (caja o bancos) por cuenta de arrendadores que se gestionan con cuenta bancaria propia. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo) que no se esté usando para nada más que para este propósito.
Cuentas contables para nóminas. Este cuadro será sólo visible si en la sección Otros parámetros de esta misma ficha de empresa está activada la casilla Activar circuito de nóminas.
Retenciones IRPF practicadas - 4751. La cuenta que anote aquí será la que registrará el importe de las retenciones practicadas a los empleados en concepto de IRPF, para su posterior pago mediante el modelo 111 del administrador.
Seguridad Social acreedora - 476. La cuenta que anote aquí será la que registrará el importe de las retenciones practicadas a los empleados en concepto de Seguridad Social, para su posterior pago.
Ingresos por servicios al personal - 755. Esta cuenta se usará para registrar como ingreso el gasto ocasionado por los pagos en especie a los empleados.
Parámetros contabilidad…
Para los parámetros específicos de cada contabilidad, haga clic en el nombre del programa que se relaciona a continuación. Adminis, Contaplus, Sage 50C, Sage 200C, Sage Desktop, A3, A3CON.
Además de los datos introducidos en esta ventana, la activación del enlace contable, requiere que se cumplimenten otros datos de la ficha de Empresa que son:
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Cuenta contable (banco): En ella se registrarán los apuntes corrientes del banco. Normalmente corresponderá al grupo 5720.
Cuenta contable (descuento): Esta cuenta sólo se solicita si en la sección Otros parámetros tiene activada la casilla Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento. Corresponde a una cuenta del grupo 5208. En ella se cargarán las remesas llevadas al descuento hasta su fecha de vencimiento, en que serán abonadas con cargo a la cuenta indicada en Cuenta contable (banco). Si no va a realizar remesas al descuento, puede indicar en esta casilla la misma cuenta del grupo 5720 que haya puesto en Cuenta contable (banco).
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vaya a la sección Otros parámetros y desactive la casilla Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento para que no se solicite esta cuenta.
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Nota |
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Cuando active la casilla Enlace contable, debe reiniciar adminet en todos los ordenadores, para que se cargue la nueva configuración. |
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